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科室职能


太阳成集团审计室成立于1993年,现有专职审计人员4人。审计室是院长直接领导,在业务上接受太阳成集团医学部和国家卫健委引导的医院专职内部审计机构。主要工作为依照国家法律法规、中国内部审计准则,开展确认和咨询活动,通过审查和评价医院的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,提供咨询建议,促进医院完善治理、增加价值和实现组织目标。太阳成集团审计室负责制定内部审计工作办法和流程;对医院及所属单位重大政策实行和事业发展目标完成情况审计;对医院及其所属单位财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计;对医院及所属单位工程建设、采购、国有资产管理及其他经济活动事项进行审计;对医院及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评价;对医院及所属单位经济管理和效益情况进行审计;督促落实审计发现问题的整改工作;开展内部审计相关宣传及培训工作;法律法规规定和医院主要负责人要求办理的其他审计事项。


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